Faktúra 1020245279

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1020245279
Dodávateľ Firesystem, s. r. o.
Adresa dodávateľa Nižná Korňa 501, Korňa, 02321
IČO / RČ 44543697
Predmet faktúry Menovka vyšívaná - suchý zips
Celková cena 38,60 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.12.2024
Dátum zverejnenia 05.12.2024
Text - účel platby Menovka vyšívaná - suchý zips
Text dod. faktúry Menovka vyšívaná - suchý zips, 38,60 EUR
Dátum evidencie 04.12.2024
Dátum splatnosti 18.12.2024
Dátum zdan. plnenia 04.12.2024
Dátum úhrady 11.12.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 38,60 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20240599
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Menovka vyšívaná - suchý zips
Interné číslo 202401746

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Firesystem, s. r. o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →