Faktúra 2809/2024

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2809/2024
Dodávateľ Sketch s.r.o.
Adresa dodávateľa Ružomberská 6, Bratislava Ružinov, 82105
IČO / RČ 54087988
Predmet faktúry šnúrka na krk s karabínkou
Celková cena 442,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 06.12.2024
Dátum zverejnenia 16.12.2024
Text - účel platby šnúrka na krk s karabínkou
Text dod. faktúry šnúrka na krk s karabínkou, 442,80 EUR
Dátum evidencie 13.12.2024
Dátum splatnosti 15.12.2024
Dátum zdan. plnenia 06.12.2024
Dátum úhrady 18.12.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 442,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20240689
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu šnúrka na krk s karabínkou
Interné číslo 202401824

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Sketch s.r.o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →