Faktúra 2025004

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2025004
Dodávateľ Bratiska s.r.o.
Adresa dodávateľa Klemensova 2521/17, Bratislava Staré Mesto, 81100
IČO / RČ 48077844
Predmet faktúry Komisionálny predaj - tričko - TIK
Celková cena 16,90 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 20.01.2025
Dátum zverejnenia 24.01.2025
Text - účel platby Komisionálny predaj - tričko - TIK
Text dod. faktúry Komisionálny predaj - tričko - TIK, 16,90 EUR
Dátum evidencie 21.01.2025
Dátum splatnosti 03.02.2025
Dátum zdan. plnenia 20.01.2025
Dátum úhrady 28.01.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 16,90 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Komisionálny predaj - tričko - TIK
Interné číslo 202500053
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2020
Centrálne číslo zmluvy 76
Centrálny rok zmluvy 2020

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →