Faktúra 2025101267

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2025101267
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Čistiace a hygienické potreby
Celková cena 358,48 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 20.03.2025
Dátum zverejnenia 21.03.2025
Text - účel platby Čistiace a hygienické potreby
Text dod. faktúry Čistiace a hygienické potreby, 358,48 EUR
Dátum evidencie 20.03.2025
Dátum splatnosti 03.04.2025
Dátum zdan. plnenia 19.03.2025
Dátum úhrady 28.03.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 358,48 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250169
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Čistiace a hygienické potreby
Interné číslo 202500337

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

BELT SLOVAKIA s.r.o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →