Faktúra 0102025

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0102025
Dodávateľ PRIMA PRODUCTION s.r.o.
Adresa dodávateľa Záhumenská 7899/5, Záhorská Bystrica
IČO / RČ 51937395
Predmet faktúry Programovéa technické zabezpečenie akcie Deň učiteľov
Celková cena 500,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.03.2025
Dátum zverejnenia 03.04.2025
Text - účel platby Programovéa technické zabezpečenie akcie Deň učiteľov
Text dod. faktúry Programovéa technické zabezpečenie akcie Deň učiteľov, 500,00 EUR
Dátum evidencie 02.04.2025
Dátum splatnosti 14.04.2025
Dátum zdan. plnenia 31.03.2025
Dátum úhrady 08.04.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 500,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250166
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Programovéa technické zabezpečenie akcie Deň učiteľov
Interné číslo 202500410

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

PRIMA PRODUCTION s.r.o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →