Faktúra 92100384

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 92100384
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE, a.s.
Adresa dodávateľa Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001
IČO / RČ 50886771
Predmet faktúry Pramenitá voda 30.07.2025 pre TIK a 03.07.2025, 17.07.2025 a 30.07.2025 pre MÚ
Celková cena 187,43 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.08.2025
Dátum zverejnenia 01.08.2025
Text - účel platby Pramenitá voda 30.07.2025 pre TIK a 03.07.2025, 17.07.2025 a 30.07.2025 pre MÚ
Text dod. faktúry Pramenitá voda 30.07.2025 pre TIK a 03.07.2025, 17.07.2025 a 30.07.2025 pre MÚ, 187,43 EUR
Dátum evidencie 01.08.2025
Dátum splatnosti 15.08.2025
Dátum zdan. plnenia 31.07.2025
Dátum úhrady 04.08.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 187,43 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Pramenitá voda 30.07.2025 pre TIK a 03.07.2025, 17.07.2025 a 30.07.2025 pre MÚ
Interné číslo 202501061
Číslo zmluvy 8
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →