Faktúra 98001468

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 98001468
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE, a.s.
Adresa dodávateľa Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001
IČO / RČ 50886771
Predmet faktúry pramenitá voda 14.08.2025 a 28.08.2025 MÚ
Celková cena 89,25 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.09.2025
Dátum zverejnenia 02.09.2025
Text - účel platby pramenitá voda 14.08.2025 a 28.08.2025 MÚ
Text dod. faktúry pramenitá voda 14.08.2025 a 28.08.2025 MÚ, 89,25 EUR
Dátum evidencie 01.09.2025
Dátum splatnosti 12.09.2025
Dátum zdan. plnenia 28.08.2025
Dátum úhrady 03.09.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 89,25 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu pramenitá voda 14.08.2025 a 28.08.2025 MÚ
Interné číslo 202501190
Číslo zmluvy 8
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →