Faktúra 98001468
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 98001468 |
|---|---|
| Dodávateľ | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001 |
| IČO / RČ | 50886771 |
| Predmet faktúry | pramenitá voda 14.08.2025 a 28.08.2025 MÚ |
| Celková cena | 89,25 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 01.09.2025 |
| Dátum zverejnenia | 02.09.2025 |
| Text - účel platby | pramenitá voda 14.08.2025 a 28.08.2025 MÚ |
| Text dod. faktúry | pramenitá voda 14.08.2025 a 28.08.2025 MÚ, 89,25 EUR |
| Dátum evidencie | 01.09.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.09.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 28.08.2025 |
| Dátum úhrady | 03.09.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 89,25 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | pramenitá voda 14.08.2025 a 28.08.2025 MÚ |
| Interné číslo | 202501190 |
| Číslo zmluvy | 8 |
| Rok zmluvy | 2025 |
| Centrálne číslo zmluvy | 73 |
| Centrálny rok zmluvy | 2025 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 50886771
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →