Faktúra 0322025

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0322025
Dodávateľ Michal Paulovič
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 37414321
Predmet faktúry HPL dosky na stôl a dve lavice
Celková cena 680,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.09.2025
Dátum zverejnenia 03.10.2025
Text - účel platby HPL dosky na stôl a dve lavice
Text dod. faktúry HPL dosky na stôl a dve lavice, 680,00 EUR
Dátum evidencie 02.10.2025
Dátum splatnosti 30.10.2025
Dátum zdan. plnenia 30.09.2025
Dátum úhrady 07.10.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 680,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250535
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu HPL dosky na stôl a dve lavice
Interné číslo 202501387

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Michal Paulovič →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →