Faktúra 252020

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 252020
Dodávateľ Ing. Peter Kaminský, CSc.
Adresa dodávateľa Devínske Jazero 2722/3A, Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 14003139
Predmet faktúry Grafické práce 10/2025
Celková cena 400,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 16.10.2025
Dátum zverejnenia 20.10.2025
Text - účel platby Grafické práce 10/2025
Text dod. faktúry Grafické práce 10/2025, 400,00 EUR
Dátum evidencie 20.10.2025
Dátum splatnosti 24.10.2025
Dátum zdan. plnenia 16.10.2025
Dátum úhrady 24.10.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 400,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250597
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Grafické práce 10/2025
Interné číslo 202501457

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Ing. Peter Kaminský, CSc. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →