Faktúra 014/2025

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 014/2025
Dodávateľ LINSTING, s. r. o.
Adresa dodávateľa Stanekova 17, Bratislava Dúbravka, 84102
IČO / RČ 44587350
Predmet faktúry Vybavenie zákresov inžinierských sieti a úhradu poplatkov na stavbu "Dočasné parkovisko na Novoveskej ul."
Celková cena 553,50 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.11.2025
Dátum zverejnenia 04.11.2025
Text - účel platby Vybavenie zákresov inžinierských sieti a úhradu poplatkov na stavbu "Dočasné parkovisko na Novoveskej ul."
Text dod. faktúry Vybavenie zákresov inžinierských sieti a úhradu poplatkov na stavbu "Dočasné parkovisko na Novoveskej ul.", 553,50 EUR
Dátum evidencie 04.11.2025
Dátum splatnosti 12.11.2025
Dátum zdan. plnenia 20.10.2025
Dátum úhrady 10.11.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 553,50 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250630
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Vybavenie zákresov inžinierských sieti a úhradu poplatkov na stavbu "Dočasné parkovisko na Novoveskej ul."
Interné číslo 202501570

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

LINSTING, s. r. o. →

Segment: Investícia / oprava

Ďalšie doklady v tomto segmente →