Faktúra 98013704

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 98013704
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE, a.s.
Adresa dodávateľa Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001
IČO / RČ 50886771
Predmet faktúry Pramenitá voda 06.11.2025 a 20.11.2025 MÚ a TIK
Celková cena 124,95 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.12.2025
Dátum zverejnenia 02.12.2025
Text - účel platby Pramenitá voda 06.11.2025 a 20.11.2025 MÚ a TIK
Text dod. faktúry Pramenitá voda 06.11.2025 a 20.11.2025 MÚ a TIK, 124,95 EUR
Dátum evidencie 01.12.2025
Dátum splatnosti 13.12.2025
Dátum zdan. plnenia 28.11.2025
Dátum úhrady 04.12.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 124,95 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Pramenitá voda 06.11.2025 a 20.11.2025 MÚ a TIK
Interné číslo 202501749
Číslo zmluvy 8
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →