Faktúra 2025003

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2025003
Dodávateľ AQUA SLOVAKIA SK s. r. o.
Adresa dodávateľa Mierová 2149/202, Bratislava Ružinov, 82104
IČO / RČ 51732751
Predmet faktúry Odborné zazimovanie fontány a servis vodných diel v Parku Charkovská
Celková cena 1 736,76 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 08.12.2025
Dátum zverejnenia 09.12.2025
Text - účel platby Odborné zazimovanie fontány a servis vodných diel v Parku Charkovská
Text dod. faktúry Odborné zazimovanie fontány a servis vodných diel v Parku Charkovská, 1 736,76 EUR
Dátum evidencie 08.12.2025
Dátum splatnosti 31.12.2025
Dátum zdan. plnenia 08.12.2025
Dátum úhrady 12.12.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 736,76 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250618
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Odborné zazimovanie fontány a servis vodných diel v Parku Charkovská
Interné číslo 202501795

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

AQUA SLOVAKIA SK s. r. o. →

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →