Faktúra 0532025

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0532025
Dodávateľ Michal Paulovič
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 37414321
Predmet faktúry Objednávame u Vás výmenu šmýkačky - DI Jána Smreka 8
Celková cena 825,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 17.12.2025
Dátum zverejnenia 18.12.2025
Text - účel platby Objednávame u Vás výmenu šmýkačky - DI Jána Smreka 8
Text dod. faktúry Objednávame u Vás výmenu šmýkačky - DI Jána Smreka 8, 825,00 EUR
Dátum evidencie 18.12.2025
Dátum splatnosti 31.12.2025
Dátum zdan. plnenia 17.12.2025
Dátum úhrady 19.12.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 825,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250575
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Objednávame u Vás výmenu šmýkačky - DI Jána Smreka 8
Interné číslo 202501875

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Michal Paulovič →

Segment: MŠ Jána Smreka

Ďalšie doklady v tomto segmente →