Faktúra 112650259

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 112650259
Dodávateľ Torreol, s.r.o.
Adresa dodávateľa Rajská 7, Bratislava Staré Mesto, 81100
IČO / RČ 51127989
Predmet faktúry Milana Pišúta 5773, SKSPPDIS010110002626_01-12/2025 - vyúčtovanie za rok 2025
Celková cena 7 430,36 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 24.01.2026
Dátum zverejnenia 29.01.2026
Text - účel platby Milana Pišúta 5773, SKSPPDIS010110002626_01-12/2025 - vyúčtovanie za rok 2025
Text dod. faktúry Milana Pišúta 5773, SKSPPDIS010110002626_01-12/2025 - vyúčtovanie za rok 2025, 7 430,38 EUR, Centové vyrovanie, -0,02 EUR
Dátum evidencie 29.01.2026
Dátum splatnosti 09.02.2026
Dátum zdan. plnenia 24.01.2026
Dátum úhrady 10.02.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -1 778,68 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Milana Pišúta 5773, SKSPPDIS010110002626_01-12/2025 - vyúčtovanie za rok 2025
Interné číslo 202600088
Číslo zmluvy 16
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 181
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →