Faktúra 0012026

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0012026
Dodávateľ PRIMA MAX, s. r. o.
Adresa dodávateľa Záhumenská 7899/5, Záhorská Bystrica
IČO / RČ 55597742
Predmet faktúry Programové zabezpečenie podujatie Deň učiteľov 2026
Celková cena 330,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.03.2026
Dátum zverejnenia 01.04.2026
Text - účel platby Programové zabezpečenie podujatie Deň učiteľov 2026
Text dod. faktúry Programové zabezpečenie podujatie Deň učiteľov 2026, 330,00 EUR
Dátum evidencie 01.04.2026
Dátum splatnosti 14.04.2026
Dátum zdan. plnenia 31.03.2026
Dátum úhrady 01.04.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 330,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260190
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Programové zabezpečenie podujaatie Deň učiteľov 2026
Interné číslo 202600451

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

PRIMA MAX, s. r. o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →