Faktúra 0012026

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0012026
Dodávateľ Michal Paulovič
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 37414321
Predmet faktúry Prebetónovanie hracích prvkov v Parku Charkovská
Celková cena 800,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.04.2026
Dátum zverejnenia 15.04.2026
Text - účel platby Prebetónovanie hracích prvkov v Parku Charkovská
Text dod. faktúry Prebetónovanie hracích prvkov v Parku Charkovská, 800,00 EUR
Dátum evidencie 14.04.2026
Dátum splatnosti 01.05.2026
Dátum zdan. plnenia 01.04.2026
Dátum úhrady 28.04.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 800,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260181
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Prebetónovanie hracích prvkov v Parku Charkovská
Interné číslo 202600531

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Michal Paulovič →

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →