Faktúra 0022026

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0022026
Dodávateľ Michal Paulovič
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 37414321
Predmet faktúry Dodanie EPDM liatej gumy - béžová 1014, šedá 7038 a zelená 6011.
Celková cena 4 900,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 12.04.2026
Dátum zverejnenia 15.04.2026
Text - účel platby Dodanie EPDM liatej gumy - béžová 1014, šedá 7038 a zelená 6011.
Text dod. faktúry Dodanie EPDM liatej gumy - béžová 1014, šedá 7038 a zelená 6011., 4 900,00 EUR
Dátum evidencie 14.04.2026
Dátum splatnosti 01.05.2026
Dátum zdan. plnenia 12.04.2026
Dátum úhrady 28.04.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 4 900,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260215
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Dodanie EPDM liatej gumy - béžová 1014, šedá 7038 a zelená 6011.
Interné číslo 202600532

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Michal Paulovič →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →