Faktúra 0062026

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0062026
Dodávateľ PRIMA MAX, s. r. o.
Adresa dodávateľa Záhumenská 7899/5, Záhorská Bystrica
IČO / RČ 55597742
Predmet faktúry Technické a organizačné zabezpečenie podujatia Deň športu 2026
Celková cena 2 000,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.05.2026
Dátum zverejnenia 12.05.2026
Text - účel platby Technické a organizačné zabezpečenie podujatia Deň športu 2026
Text dod. faktúry Technické a organizačné zabezpečenie podujatia Deň športu 2026, 2 000,00 EUR
Dátum evidencie 11.05.2026
Dátum splatnosti 24.05.2026
Dátum zdan. plnenia 10.05.2026
Dátum úhrady 14.05.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 000,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260255
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Technické a organizačné zabezpečenie podujatia Deň športu 2026
Interné číslo 202600697

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

PRIMA MAX, s. r. o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →