Faktúra 110-017315

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 110-017315
Dodávateľ TUI ReiseCenter Slovensko,s.r.o.
Adresa dodávateľa Panská 10, Bratislava, 81104
IČO / RČ 35966742
Predmet faktúry Zahraničná reprezntácia - 4 ososby - letenky
Celková cena 1 220,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 08.06.2026
Dátum zverejnenia 09.06.2026
Text - účel platby Zahraničná reprezntácia - 4 ososby - letenky
Text dod. faktúry Zahraničná reprezntácia - 4 ososby - letenky, 1 220,00 EUR
Dátum evidencie 08.06.2026
Dátum splatnosti 01.07.2026
Dátum zdan. plnenia 04.07.2026
Dátum úhrady 09.06.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 220,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260336
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Zahraničná reprezntácia - 4 ososby - letenky
Interné číslo 202600865

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →