Faktúra 0903/2026

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0903/2026
Dodávateľ Sketch s.r.o.
Adresa dodávateľa Ružomberská 6, Bratislava Ružinov, 82105
IČO / RČ 54087988
Predmet faktúry Šnúrka na krk s karabínkou - satén - šírka 2cm - obojstranná potlač
Celková cena 205,41 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 15.06.2026
Dátum zverejnenia 17.06.2026
Text - účel platby Šnúrka na krk s karabínkou - satén - šírka 2cm - obojstranná potlač
Text dod. faktúry Šnúrka na krk s karabínkou - satén - šírka 2cm - obojstranná potlač, 205,41 EUR
Dátum evidencie 16.06.2026
Dátum splatnosti 24.06.2026
Dátum zdan. plnenia 15.06.2026
Dátum úhrady 19.06.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 205,41 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260322
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Šnúrka na krk s karabínkou - satén - šírka 2cm - obojstranná potlač
Interné číslo 202600895

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Sketch s.r.o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →