Faktúra 0182026

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0182026
Dodávateľ Michal Paulovič
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 37414321
Predmet faktúry Hlavná ročná kontrola zariadení detských ihrísk
Celková cena 3 256,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 20.06.2026
Dátum zverejnenia 25.06.2026
Text - účel platby Hlavná ročná kontrola zariadení detských ihrísk
Text dod. faktúry Hlavná ročná kontrola zariadení detských ihrísk, 3 256,00 EUR
Dátum evidencie 25.06.2026
Dátum splatnosti 20.07.2026
Dátum zdan. plnenia 20.05.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 3 256,00 €
Stav zaplatenia nezaplatené
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260250
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Hlavná ročná kontrola zariadení detských ihrísk
Interné číslo 202600921

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Michal Paulovič →

Segment: Investícia / oprava

Ďalšie doklady v tomto segmente →