Faktúra 0122026

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0122026
Dodávateľ Michal Paulovič
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 37414321
Predmet faktúry Výmena a oprava prvkov hojdačiek a preliezačiek
Celková cena 2 318,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 20.05.2026
Dátum zverejnenia 29.06.2026
Text - účel platby Výmena a oprava prvkov hojdačiek a preliezačiek
Text dod. faktúry Výmena a oprava prvkov hojdačiek a preliezačiek, 2 318,00 EUR
Dátum evidencie 29.06.2026
Dátum splatnosti 20.07.2026
Dátum zdan. plnenia 20.05.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 318,00 €
Stav zaplatenia nezaplatené
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260202
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Výmena a oprava prvkov hojdačiek a preliezačiek
Interné číslo 202600926

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Michal Paulovič →

Segment: Investícia / oprava

Ďalšie doklady v tomto segmente →