Faktúra 262015

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 262015
Dodávateľ Ing. Peter Kaminský, CSc.
Adresa dodávateľa Devínske Jazero 2722/3A, Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 14003139
Predmet faktúry Grafické práce na Devex 07-08/2026
Celková cena 400,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.07.2026
Dátum zverejnenia 03.08.2026
Text - účel platby Grafické práce na Devex 07-08/2026
Text dod. faktúry Grafické práce na Devex 07-08/2026, 400,00 EUR
Dátum evidencie 03.08.2026
Dátum splatnosti 07.08.2026
Dátum zdan. plnenia 31.07.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 400,00 €
Stav zaplatenia nezaplatené
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260060
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Grafické práce na Devex 07-08/2026
Interné číslo 202601126

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Ing. Peter Kaminský, CSc. →

Segment: Tlač / spravodaj (DEVEX)

Ďalšie doklady v tomto segmente →