Faktúra 98045565

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 98045565
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE, a.s.
Adresa dodávateľa Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001
IČO / RČ 50886771
Predmet faktúry Pramenitá voda 02.07.2026 na TIK a MÚ a 16.07.2026 a 30.07.2026 na MÚ
Celková cena 199,92 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.08.2026
Dátum zverejnenia 05.08.2026
Text - účel platby Pramenitá voda 02.07.2026 na TIK a MÚ a 16.07.2026 a 30.07.2026 na MÚ
Text dod. faktúry Pramenitá voda 02.07.2026 na TIK, 47,60 EUR, Pramenitá voda 02.07.2026, 16.07.2026 a 30.07.2026 na MÚ, 152,32 EUR
Dátum evidencie 03.08.2026
Dátum splatnosti 15.08.2026
Dátum zdan. plnenia 31.07.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 199,92 €
Stav zaplatenia nezaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Pramenitá voda 02.07.2026 na TIK a MÚ a 16.07.2026 a 30.07.2026 na MÚ
Interné číslo 202601150
Číslo zmluvy 6
Rok zmluvy 2023
Centrálne číslo zmluvy 37
Centrálny rok zmluvy 2023

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →