Faktúra 32015171

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 32015171
Dodávateľ SD - Služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa Borekova 6, Bratislava Ružinov, 82104
IČO / RČ 35840277
Predmet faktúry Opravy a servis PNS, klávesnica, dopravné
Celková cena 179,40 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 17.06.2015
Dátum zverejnenia 20.06.2015
Text - účel platby Opravy a servis PNS, klávesnica, dopravné
Text dod. faktúry Opravy a servis PNS, klávesnica, dopravné, 179,40 EUR
Dátum evidencie 19.06.2015
Dátum splatnosti 27.06.2015
Dátum zdan. plnenia 27.05.2015
Dátum úhrady 29.06.2015
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 179,40 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20150512
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 45
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (1)