Faktúra 161101923

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 161101923
Dodávateľ Denis Čišič
Adresa dodávateľa V Hájku 63, Plzeň, 31200
IČO / RČ 73390453
Predmet faktúry tonery
Celková cena 108,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 22.03.2016
Dátum zverejnenia 25.03.2016
Text - účel platby tonery
Text dod. faktúry tonery, 108,00 EUR
Dátum evidencie 24.03.2016
Dátum splatnosti 01.04.2016
Dátum zdan. plnenia 22.03.2016
Dátum úhrady 24.03.2016
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 108,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 2016069
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20160221

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Denis Čišič →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →