Faktúra 1629786

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1629786
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry prenájom rohoží 25.04.-22.05.2016
Celková cena 23,26 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 24.05.2016
Dátum zverejnenia 28.05.2016
Text - účel platby prenájom rohoží 25.04.-22.05.2016
Text dod. faktúry prenájom rohoží 25.04.-22.05.2016, 23,26 EUR
Dátum evidencie 27.05.2016
Dátum splatnosti 08.06.2016
Dátum zdan. plnenia 22.05.2016
Dátum úhrady 02.06.2016
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 23,26 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20160448
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)