Faktúra 1648778

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1648778
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry prenájom rohoží 18.07.-14.08.2016
Celková cena 38,64 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 17.08.2016
Dátum zverejnenia 20.08.2016
Text - účel platby prenájom rohoží 18.07.-14.08.2016
Text dod. faktúry prenájom rohoží 18.07.-14.08.2016, 38,64 EUR
Dátum evidencie 19.08.2016
Dátum splatnosti 31.08.2016
Dátum zdan. plnenia 14.08.2016
Dátum úhrady 30.08.2016
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 38,64 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20160734
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)