Faktúra 1654984

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1654984
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry prenájom rohoží 15.08. - 11.09. 2016
Celková cena 38,64 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 14.09.2016
Dátum zverejnenia 20.09.2016
Text - účel platby prenájom rohoží 15.08. - 11.09. 2016
Text dod. faktúry prenájom rohoží 15.08. - 11.09. 2016, 38,64 EUR
Dátum evidencie 19.09.2016
Dátum splatnosti 28.09.2016
Dátum zdan. plnenia 11.09.2016
Dátum úhrady 27.09.2016
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 38,64 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20160824
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)