Faktúra 1661458

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1661458
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry prenájom rohoží 12.09-09.10.2016
Celková cena 50,09 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 11.10.2016
Dátum zverejnenia 15.10.2016
Text - účel platby prenájom rohoží 12.09-09.10.2016
Text dod. faktúry prenájom rohoží 12.09-09.10.2016, 50,09 EUR
Dátum evidencie 14.10.2016
Dátum splatnosti 25.10.2016
Dátum zdan. plnenia 06.10.2016
Dátum úhrady 24.10.2016
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 50,09 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20160916
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)