Faktúra 12016

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 12016
Dodávateľ Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Adresa dodávateľa Dostojevského Rad 4, Bratislava Karlova Ves, 84105
IČO / RČ 00151700
Predmet faktúry PZP č. 8080118741 - vyúčtovanie 06.10. 2016 - 31.12.2016
Celková cena 108,78 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.10.2016
Dátum zverejnenia 28.10.2016
Text - účel platby PZP č. 8080118741 - vyúčtovanie 06.10. 2016 - 31.12.2016
Text dod. faktúry PZP č. 8080118741 - vyúčtovanie 06.10. 2016 - 31.12.2016, 108,78 EUR
Dátum evidencie 27.10.2016
Dátum splatnosti 09.11.2016
Dátum zdan. plnenia 26.10.2016
Dátum úhrady 02.11.2016
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 108,78 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20160940

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia