Faktúra 1668354

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1668354
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry prenájom rohoží 10.10.-06.11.2016
Celková cena 61,54 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 09.11.2016
Dátum zverejnenia 15.11.2016
Text - účel platby prenájom rohoží 10.10.-06.11.2016
Text dod. faktúry prenájom rohoží 10.10.-06.11.2016, 61,54 EUR
Dátum evidencie 14.11.2016
Dátum splatnosti 23.11.2016
Dátum zdan. plnenia 06.11.2016
Dátum úhrady 22.11.2016
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 61,54 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20161011
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)