Faktúra 1675123

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1675123
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry prenájom rohoží 07.11.-04.122016
Celková cena 61,54 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 07.12.2016
Dátum zverejnenia 13.12.2016
Text - účel platby prenájom rohoží 07.11.-04.122016
Text dod. faktúry prenájom rohoží 07.11.-04.12.2016, 61,54 EUR
Dátum evidencie 12.12.2016
Dátum splatnosti 21.12.2016
Dátum zdan. plnenia 04.12.2016
Dátum úhrady 20.12.2016
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 61,54 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20161108
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)