Faktúra 1681712

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1681712
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry Prenájom rohoží 05.12.2016-31.12.2016
Celková cena 61,54 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2016
Dátum zverejnenia 14.01.2017
Text - účel platby Prenájom rohoží 05.12.2016-31.12.2016
Text dod. faktúry Prenájom rohoží 05.12.2016-31.12.2016, 61,54 EUR
Dátum evidencie 31.12.2016
Dátum splatnosti 18.01.2017
Dátum zdan. plnenia 31.12.2016
Dátum úhrady 19.01.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 61,54 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20161222
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)