Faktúra 40170294

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 40170294
Dodávateľ Digicom, s.r.o.
Adresa dodávateľa Predmestská 81, Žilina, 01001
IČO / RČ 36003107
Predmet faktúry tonery
Celková cena 85,12 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 12.01.2017
Dátum zverejnenia 19.01.2017
Text - účel platby tonery
Text dod. faktúry tonery, 85,12 EUR
Dátum evidencie 16.01.2017
Dátum splatnosti 17.01.2017
Dátum zdan. plnenia 12.01.2017
Dátum úhrady 16.01.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 85,12 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 2017005
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170015

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Digicom, s.r.o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →