Faktúra 1754737

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1754737
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry prenájom rohoží 17.07.-13.08. 2017
Celková cena 27,19 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 16.08.2017
Dátum zverejnenia 21.08.2017
Text - účel platby prenájom rohoží 17.07.-13.08. 2017
Text dod. faktúry prenájom rohoží 17.07.-13.08. 2017, 27,19 EUR
Dátum evidencie 21.08.2017
Dátum splatnosti 30.08.2017
Dátum zdan. plnenia 13.08.2017
Dátum úhrady 24.08.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 27,19 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170781
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)