Faktúra 1776674

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1776674
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry prenájom rohoží 09.10.2017-05.11.2017
Celková cena 61,54 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 08.11.2017
Dátum zverejnenia 14.11.2017
Text - účel platby prenájom rohoží 09.10.2017-05.11.2017
Text dod. faktúry prenájom rohoží 09.10.2017-05.11.2017, 61,54 EUR
Dátum evidencie 13.11.2017
Dátum splatnosti 22.11.2017
Dátum zdan. plnenia 08.11.2017
Dátum úhrady 21.11.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 61,54 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20171078
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)