Faktúra 1785183

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1785183
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry prenájom rohoží 06.11-03.12.2017
Celková cena 61,54 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 06.12.2017
Dátum zverejnenia 12.12.2017
Text - účel platby prenájom rohoží 06.11-03.12.2017
Text dod. faktúry prenájom rohoží 06.11-03.12.2017, 61,54 EUR
Dátum evidencie 11.12.2017
Dátum splatnosti 20.12.2017
Dátum zdan. plnenia 06.12.2017
Dátum úhrady 13.12.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 61,54 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20171169
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)