Faktúra 1792816

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1792816
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry Prenájom rohoží podľa zmluvy 73/2016
Celková cena 61,54 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2017
Dátum zverejnenia 09.01.2018
Text - účel platby Prenájom rohoží podľa zmluvy 73/2016
Text dod. faktúry Prenájom rohoží podľa zmluvy 73/2016, 61,54 EUR
Dátum evidencie 31.12.2017
Dátum splatnosti 17.01.2018
Dátum zdan. plnenia 31.12.2017
Dátum úhrady 11.01.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 61,54 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20171254
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)