Faktúra 0012018

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0012018
Dodávateľ Crew, s. r. o.
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 44506457
Predmet faktúry Dodanie tovaru do MŠ J. Smreka - Šatňová skriňa 6+1 ks, lavičky 6+1ks
Celková cena 2 058,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.01.2018
Dátum zverejnenia 16.01.2018
Text - účel platby Dodanie tovaru do MŠ J. Smreka - Šatňová skriňa 6+1 ks, lavičky 6+1ks
Text dod. faktúry Dodanie tovaru do MŠ J. Smreka - Šatňová skriňa 6+1 ks, lavičky 6+1ks, 2 058,00 EUR
Dátum evidencie 11.01.2018
Dátum splatnosti 20.01.2018
Dátum zdan. plnenia 10.01.2018
Dátum úhrady 17.01.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 058,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180001
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Crew, s. r. o. →

Segment: MŠ Jána Smreka

Ďalšie doklady v tomto segmente →