Faktúra 1803729

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1803729
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry Prenájom rohoží podľa zmluvy 01/2018
Celková cena 61,54 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.01.2018
Dátum zverejnenia 06.02.2018
Text - účel platby Prenájom rohoží podľa zmluvy 01/2018
Text dod. faktúry Prenájom rohoží podľa zmluvy 01/2018, 61,54 EUR
Dátum evidencie 05.02.2018
Dátum splatnosti 14.02.2018
Dátum zdan. plnenia 31.01.2018
Dátum úhrady 08.02.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 61,54 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180073
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)