Faktúra 1812148

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1812148
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry Prenájom rohoží 29.1.2018 - 25.2.2018
Celková cena 61,54 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.02.2018
Dátum zverejnenia 06.03.2018
Text - účel platby Prenájom rohoží 29.1.2018 - 25.2.2018
Text dod. faktúry Prenájom rohoží 29.1.2018 - 25.2.2018, 61,54 EUR
Dátum evidencie 06.03.2018
Dátum splatnosti 14.03.2018
Dátum zdan. plnenia 25.02.2018
Dátum úhrady 13.03.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 61,54 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180164
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)