Faktúra 5032018

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 5032018
Dodávateľ Jarka Geregová
Adresa dodávateľa Ivana Krasku 488/12, Púchov, 02001
IČO / RČ 34748717
Predmet faktúry Geregová - oprava športového náradia v TV pri ZŠ Horova
Celková cena 1 146,74 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 11.03.2018
Dátum zverejnenia 19.03.2018
Text - účel platby Geregová - oprava športového náradia v TV pri ZŠ Horova
Text dod. faktúry Oprava športového náradia v TV pri ZŠ Horova, 1 146,74 EUR
Dátum evidencie 16.03.2018
Dátum splatnosti 25.03.2018
Dátum zdan. plnenia 11.03.2018
Dátum úhrady 20.03.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 146,74 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180058
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180221

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jarka Geregová →