Faktúra 0302018

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0302018
Dodávateľ Crew, s. r. o.
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 44506457
Predmet faktúry Park Charkovská - montáž mobiliáru
Celková cena 975,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.05.2018
Dátum zverejnenia 01.06.2018
Text - účel platby Park Charkovská - montáž mobiliáru
Text dod. faktúry Park Charkovská - montáž mobiliáru, 975,00 EUR
Dátum evidencie 31.05.2018
Dátum splatnosti 11.06.2018
Dátum zdan. plnenia 25.05.2018
Dátum úhrady 06.06.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 975,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180165
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180507

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Crew, s. r. o. →

Segment: Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →