Faktúra 0332018

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0332018
Dodávateľ Crew, s. r. o.
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 44506457
Predmet faktúry Crew - Doprava a montáž prvkov detského ihriska na DI Ľubovníková
Celková cena 5 040,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.05.2018
Dátum zverejnenia 05.06.2018
Text - účel platby Crew - Doprava a montáž prvkov detského ihriska na DI Ľubovníková
Text dod. faktúry Crew - Doprava a montáž prvkov detského ihriska na DI Ľubovníková, 5 040,00 EUR
Dátum evidencie 04.06.2018
Dátum splatnosti 30.06.2018
Dátum zdan. plnenia 30.05.2018
Dátum úhrady 07.06.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 5 040,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180139
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180533

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Crew, s. r. o. →

Segment: Investícia / oprava

Ďalšie doklady v tomto segmente →