Faktúra 0322018

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0322018
Dodávateľ Crew, s. r. o.
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 44506457
Predmet faktúry dodanie a osadenie hojdačiek, bocianie hniezdo, kolotoče, ostatné prvky pre detské ihriská
Celková cena 8 401,20 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.05.2018
Dátum zverejnenia 05.06.2018
Text - účel platby Crew - dodanie a osadenie hojdačiek, bocianie hniezdo, kolotoče, ostatné prvky pre detské ihriská
Text dod. faktúry dodanie a osadenie hojdačiek, bocianie hniezdo, kolotoče, ostatné prvky pre detské ihriská, 8 401,20 EUR
Dátum evidencie 04.06.2018
Dátum splatnosti 30.06.2018
Dátum zdan. plnenia 30.05.2018
Dátum úhrady 07.06.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 8 401,20 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180136
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180534

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Crew, s. r. o. →

Segment: Investícia / oprava

Ďalšie doklady v tomto segmente →