Faktúra 0422018

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0422018
Dodávateľ Crew, s. r. o.
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 44506457
Predmet faktúry Crew - dodanie vežičky so šmýkačkou a preliezaním GaL ....
Celková cena 8 431,20 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 20.06.2018
Dátum zverejnenia 20.06.2018
Text - účel platby Crew - dodanie vežičky so šmýkačkou a preliezaním GaL ....
Text dod. faktúry Crew - dodanie vežičky so šmýkačkou a preliezaním GaL ...., 8 431,20 EUR
Dátum evidencie 20.06.2018
Dátum splatnosti 20.06.2018
Dátum zdan. plnenia 14.06.2018
Dátum úhrady 25.06.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 8 431,20 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180137
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180609

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Crew, s. r. o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →