Faktúra 1806085

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1806085
Dodávateľ FIREcontrol s. r. o.
Adresa dodávateľa Táborská 6, Bratislava, 81000
IČO / RČ 46388915
Predmet faktúry FIREcontrol sro - servis hasiacich prístrojov, údržba požiarných dverí, požiarného vodovodu objekt DHZO DNV
Celková cena 85,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.06.2018
Dátum zverejnenia 26.06.2018
Text - účel platby FIREcontrol sro - servis hasiacich prístrojov, údržba požiarných dverí, požiarného vodovodu objekt DHZO DNV
Text dod. faktúry FIREcontrol sro - servis hasiacich prístrojov, údržba požiarných dverí, požiarného vodovodu objekt DHZO DNV, 85,80 EUR
Dátum evidencie 26.06.2018
Dátum splatnosti 10.07.2018
Dátum zdan. plnenia 26.06.2018
Dátum úhrady 28.06.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 85,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180637
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2018
Centrálne číslo zmluvy 37
Centrálny rok zmluvy 2018

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)