Faktúra 0572018

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0572018
Dodávateľ Crew, s. r. o.
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 44506457
Predmet faktúry MŠ M.Marečka - dodávka a montáž šmýkačky, preliezačiek, lavičiek a pieskoviska v rozsahu cenovej ponuky z 15.5.2018.
Celková cena 10 824,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 14.08.2018
Dátum zverejnenia 22.08.2018
Text - účel platby Dodávka a montáž šmýkačky, preliezačiek, lavičiek a pieskoviska v rozsahu cenovej ponuky z 15.5.2018.
Text dod. faktúry MŠ M.Marečka - dodávka a montáž šmýkačky, preliezačiek, lavičiek a pieskoviska, 10 824,00 EUR
Dátum evidencie 17.08.2018
Dátum splatnosti 14.09.2018
Dátum zdan. plnenia 14.08.2018
Dátum úhrady 23.08.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 10 824,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180216
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180858

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Crew, s. r. o. →

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →