Faktúra 51092018

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 51092018
Dodávateľ Jarka Geregová
Adresa dodávateľa Ivana Krasku 488/12, Púchov, 02001
IČO / RČ 34748717
Predmet faktúry ZŠ I. Bukovčana úprava a prečalúnienie 4 ks dverí
Celková cena 420,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.09.2018
Dátum zverejnenia 07.09.2018
Text - účel platby ZŠ I. Bukovčana úprava a prečalúnienie 4 ks dverí
Text dod. faktúry ZŠ I. Bukovčana úprava a prečalúnienie 4 ks dverí, 420,00 EUR
Dátum evidencie 07.09.2018
Dátum splatnosti 18.09.2018
Dátum zdan. plnenia 04.09.2018
Dátum úhrady 12.09.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 420,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180318
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180928

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jarka Geregová →

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →